齐心协力 一如既往 把内审法务工作推向新高度,为集团高质量发展提供有力保障
12月27日,控股集团内审法务部在资金中心站22楼评审会议室召开2022年务虚会,集团党委委员、工会主席王梅珍同志参加会议。触摸会议就内审法务部2022年度取得的工作成绩进行了总结,深刻剖析了存在的不足,客观分析现状以及未来发展态势,对2023年度重点工作进行了总体部署。全员从部门职能职责和自身岗位实际出发,思考了未来三年的工作,并对集团公司发展提出了建设性意见及建议。
王梅珍老同志队内审法务部2023年工作提出了三点要求:一是认真履行工作职责,提升审计监督职能。要加强项目审计管理监督,防范化解经营管理风险。二是督导问题整改落实,促进审计成果运用。建立审计通报制度,对审计发现的问题,在一定范围内通报,及时向本单位主要负责人报告审计发现的问题,提出对策建议,切实加大督促审计查出问题整改工作力度。三是搭建学习交流平台,提升内审人员政治素养和专业能力。围绕内审协会培训计划,分类别、分批次组织人员参加内审专题培训,制定内审年度培训计划,提高培训针对性和实效性。
落到新最低为,举步新峥嵘岁月。内审法务部将由此次务虚会议通知有精神为创新引领,进一个步骤加强政治学尽快、统一标准的想法看法、改进建议事情作风纪律、加强履行职责力量,局面落实工作投资控股公司的管理决策推进,为加强投资控股公司现当代化整冶力量、增强高品效率发展前景出示强而有力有效保障了。
(企业信息原因:集团官网内审法务部)
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册